Création d’une facture

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 10 janv. 2026
  • 1 minute de lecture
  • Vous pouvez créer une facture dans Opérations de comptes fournisseurs.

    Une fois que vous avez généré un reçu, suivez ces étapes pour créer une facture.

    1. Connectez-vous à APO. Empruntez l’identité d’un utilisateurAPS. Accéder à l’espace de travail Procurement Sélectionnez le bon de commande dont la facture doit être créée.
    2. Étant donné qu’un reçu a été créé pour ce bon de commande, dans l’onglet Détails, vous pouvez voir l’état à Livré ainsi qu’une entrée de données dans la tâche Réception.
    3. Détails du bon de commande associé
    4. Maintenant, parcourez la liste des factures et cliquez sur le bouton Nouveau pour créer une facture.
    5. Liste des factures existantes
    6. Dans la fenêtre Créer une facture qui s’ouvre, entrez le numéro de facture du fournisseur. Sélectionnez un fournisseur, un bon de commande et une date de facture. Entrez une valeur pour Sous-total et Code fiscal par défaut.
    7. Cliquez sur Enregistrer.
    8. Détails d’entrée pour créer une facture
    9. Accédez à l’onglet Ligne de facture , cliquez sur Nouveau et dans la fenêtre Créer une nouvelle ligne de facture qui s’ouvre en saisissant les champs importants : Description de la ligne, Numéro de ligne du bon de commande, Quantité de ligne de facture, Prix unitaire de la ligne et Sous-total.
    10. Cliquez sur Enregistrer.
    11. Détails d’entrée pour créer une ligne de facture
    12. Cliquez sur Afficher le ticket de traitement defacture pour afficher les détails de la facture.
    13. Ensuite, cliquez sur Soumettre la facture

      Soumettre une facture

    14. Si aucune exception n’est rencontrée, le système crée une facture dont l’état est défini sur « Approuvé ».
    15. Maintenant, l’exécution de la facture est déclenchée SAP.
    16. Une fois la demande réussie, l’état de la facture passe à Paiement en attente et le numéro ERP est généré.

      Facture créée avec succès

    17. Connectez-vous à SAP et validez la facture générée.

      Validation de la facture créée dans SAP