Formulário Criar nova fatura
Use o formulário Criar nova fatura para inserir os detalhes da nova fatura.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Fatura | |
| Número | Um número gerado automaticamente que identifica exclusivamente a fatura. |
| Número da fatura do fornecedor | O número da fatura do fornecedor. |
| Tipo | O tipo de fatura. Nota: Operações de contas a pagar oferece suporte a faturas do tipo fatura de OC e faturafora de OC. |
| Responsável pelo negócio | Um indivíduo ou grupo que possui a fatura. |
| Status | O status da fatura. |
| Canal | O canal usado para enviar a fatura. As opções são:
|
| ID do imposto do fornecedor | O ID do imposto do fornecedor. |
| Imposto do fornecedor | O valor total do imposto cobrado pelo fornecedor. |
| Imposto do sistema | O valor total do imposto calculado pelo mecanismo de cálculo de imposto de terceiros. |
| Número do ERP | Número exclusivo gerado no sistema ERP para a fatura. Este campo é aplicável quando há uma integração de ERP. O valor é preenchido depois que a fatura é publicada no sistema do ERP por meio da integração. |
| Descrição resumida | Breve descrição sobre a fatura. |
| Detalhes do Resumo | |
| Fornecedor | Fornecedor que entrega o produto ou serviço. |
| Ordem de compra | Ordem de compra associada a esta fatura. Nota: Para faturas fora da OC, a ordem de compra não é disponibilizada. |
| Termos de pagamento | Como e quando fazer um pagamento para os produtos e serviços. |
| Subtotal | O valor total de todas as linhas de fatura sem impostos e taxas de envio. |
| Valor do imposto | Imposto aplicado sobre o valor da fatura. |
| Remessa | Cobranças de envio incorridas para a fatura. |
| Outras cobranças | Outras cobranças aplicadas ao valor da fatura. |
| Descontos | O desconto aplicado ao valor da fatura. |
| Valor do desconto do pagamento antecipado | O desconto aplicado ao valor total da fatura em pagamento antecipado. |
| Valor faturado sem imposto (moeda da transação) | Valor total a ser pago ao fornecedor, excluindo impostos e taxas de envio. Este valor é exibido na moeda da transação. |
| Valor faturado (moeda da transação) | Valor total a ser pago ao fornecedor, incluindo impostos e taxas de envio. Este valor é exibido na moeda da transação. |
| Datas | |
| Data da fatura | Data em que esta fatura foi criada. |
| Prazo | Data em que você deve fazer o pagamento. |
| Data da publicação de ERP | Data em que a fatura é publicada no sistema do ERP. |
| Data de pagamento | A data em que você deve fazer o pagamento. |
| Detalhes de contabilidade | |
| Entidade jurídica | A entidade jurídica interna que incorre no custo desta fatura. |
| Código de imposto padrão | O código do imposto cobrado sobre o valor total da fatura. |
| Código da jurisdição de imposto padrão | A jurisdição do código de imposto para a qual você deve pagar o imposto. |
| Endereços | |
| Remeter para a rua | O endereço para o qual o pagamento é feito. |
| Remeter para o país | O país para o qual o pagamento será feito. |
| Remeter para a cidade | A cidade para a qual o pagamento será feito. |
| Remeter para o CEP | O CEP para o qual o pagamento será feito. |
| Remeter para estado/província | O estado para o qual o pagamento será feito. |
| Faturar para rua | O endereço para o qual a fatura é enviada. |
| Faturar para país | O país para o qual a fatura será enviada. |
| Faturar para cidade | A cidade para a qual a fatura será enviada. |
| Faturar para CEP | O CEP para o qual a fatura é enviada. |
| Faturar para estado/província | O estado para o qual a fatura será enviada. |
| Rua do envio | O endereço para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados. |
| País do envio | O país para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados. |
| Cidade do envio | A cidade para a qual os itens da ordem de compra devem ser enviados. |
| CEP do envio | O CEP para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados. |
| Estado/província do envio | O estado para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados. |