Intégration des reçus
Les reçus sont créés dans Source-to-Pay (S2P) et synchronisés avec le système ERP de manière asynchrone.
Flux de processus
- Lorsqu’un enregistrement de reçu est créé dans S2P, l’intégration au système ERP est déclenchée. Cela crée une entrée de marchandises (GR) dans le système ERP.
- En cas d'erreur d'intégration, une tâche d'achat d'erreur d'intégration est créée sur le bon de commande. Celui-ci contient le message d’erreur du système ERP pour informer le spécialiste de l’approvisionnement de ce qui doit être mis à jour.
- À l’instar de l’intégration des bons de commande, un reçu de marchandises n’est pas créé dans le système ERP tant que l’erreur d’intégration n’est pas résolue dans S2P. À ce stade, l’état du reçu dans S2P est défini sur Révision en attente.
- En cas de création réussie de reçu de marchandises dans le système ERP, un numéro ERP est renvoyé et resynchronisé avec l’enregistrement approprié dans S2P.
Remarque :
Aucune configuration supplémentaire n'est requise pour que l'intégration de reçus fonctionne.