Arbeiten mit Aufgaben im Header des Lieferantenzusammenarbeitsportals

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer
  • Verwenden Sie den Portalheader oben rechts auf der Homepage des Lieferantenzusammenarbeitsportals, um Ausnahmeanforderungen und Rechnungsanforderungen zu öffnen, die dem angemeldeten Lieferanten zugewiesen sind.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Lieferant

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zum Header auf der Homepage des Lieferanten-Zusammenarbeitsportals >Aufgaben > Meine Aufgabenan.
      Listet auf Öffnen Und Abgeschlossen Ausnahmeaufgaben und Rechnungsfallaufgaben, die dem angemeldeten Lieferanten zugewiesen sind. Weitere Informationen zum Erstellen einer Ausnahmeaufgabe finden Sie unter Arbeiten Sie an einer Rechnungsausnahme.
      Hinweis:
      Sie können auch anzeigen Meine Aufgaben Indem Sie zu navigieren Meine aktiven Elemente Widget> Aufgaben Kachel.
    2. Auf der Ausnahmeaufgabe Formular können Sie die folgenden Details anzeigen.
      OptionBeschreibung
      Anzahl Eine automatisch generierte Nummer, die die Aufgabe eindeutig identifiziert.
      Fälligkeitsdatum Das zugewiesene Datum, bis zu dem die Aufgabe abgeschlossen sein muss.
      Status Der aktuelle Status der Aufgabe. Die Status sind:
      • Neu
      • Zugewiesen
      • In Bearbeitung
      • Abgeschlossen
      • Unvollständig geschlossen
      Lieferant Name des Lieferanten
      Lieferantenrechnungsnummer Die Rechnungsnummer der Lieferantenrechnung.
      Bestellung Bestellnummer im Zusammenhang mit der Rechnung.
      Berechneter Betrag (Transaktionswährung) Auf die Rechnung angewendete Gebühren.
      Beschreibung Detaillierte Beschreibung der Aufgabe.
      Aktivität Listet die Aktivitätsbuchungen zwischen Kreditorenspezialist und Lieferant auf.
      Anhänge Der Lieferant verwendet Anhänge in den Formaten PDF, JPEG, PNG.
    3. Auf der Rechnungsfall Aufgabenformular können Sie Folgendes anzeigen.
      OptionBeschreibung
      Anzahl Automatisch generierte Nummer, die den Rechnungsfall eindeutig identifiziert.
      Fälligkeitsdatum Das zugewiesene Datum, bis zu dem die Aufgabe abgeschlossen sein muss.
      Status Der aktuelle Status der Aufgabe. Die Status sind:
      • Neu
      • Zugewiesen
      • In Bearbeitung
      • Abgeschlossen
      • Unvollständig geschlossen
      Lieferantenrechnungsnummer Die Rechnungsnummer der Lieferantenrechnung.
      Bestellung Bestellnummer im Zusammenhang mit der Rechnung.
      Übergeordneter Fall Name des übergeordneten Falls, der zugewiesen ist.
      Beschreibung Detaillierte Beschreibung der Aufgabe.
      Aktivität Listet die Aktivitätsbuchungen zwischen Kreditorenspezialist und Lieferant auf.
      Anhänge Der Lieferant verwendet Anhänge in den Formaten PDF, JPEG, PNG.
      Vom Lieferanten ausgewählt Als abgeschlossen markieren . Der Status der Aufgabe ändert sich in Abgeschlossen . Weitere Informationen zum Rechnungsfall finden Sie unter Fallmanagement für Rechnungsfragen verwenden.