Bestätigen Sie, ob eine Rechnung ein Duplikat ist

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer
  • Bestätigen Sie, ob eine Rechnung mit dem Status „vermutetes Duplikat“ tatsächlich ein Duplikat ist, um festzustellen, ob die Rechnung für die Verarbeitung berücksichtigt werden soll.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_ap_apm.Accounts_Payable_Specialist oder sn_ap_apm.admin

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Accounts Payable Operations > Verbindlichkeiten-Arbeitsbereichan.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Navigieren zu Listen > Primäre Daten > Rechnungenan.
    4. Öffnen Sie eine Rechnung mit dem Status „vermutetes Duplikat“.
    5. Wählen Sie Aus Zeigen Sie den Rechnungsverarbeitungsfall an .
      Der Rechnungsverarbeitungsfall wird geöffnet und zeigt oben die folgende Benachrichtigung an:

      Rechnung ist ein potenzielles Duplikat. Überprüfen Sie Rechnungen auf der Registerkarte „potenzielle doppelte Rechnungen“, um Duplikate zu bestätigen oder abzulehnen.

    6. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
      Tabelle : 1. Doppelte Rechnungsausnahmeoptionen
      Option Aktion
      Dient zum Markieren einer Rechnung als kein Duplikat
      1. Wählen Sie Aus Kein Duplikat .

        Eine Meldung mit der Aufforderung zur Bestätigung wird angezeigt.

      2. Wählen Sie Ja.

        Der Status der Rechnung ändert sich in akzeptiert.

      Um eine Rechnung als Duplikat zu markieren
      1. Wählen Sie Aus Duplikat bestätigen .

        Eine Meldung mit der Aufforderung zur Bestätigung wird angezeigt.

      2. Wählen Sie Ja.

        Der Status der Rechnung ändert sich in bestätigtes Duplikat, und der Status des Rechnungsverarbeitungsfalls ändert sich in „Geschlossen – unvollständig“.