Arbeiten mit Aufgaben im Header des Lieferantenzusammenarbeitsportals
Verwenden Sie den Portal-Header in der oberen rechten Ecke der Homepage des Lieferantenzusammenarbeitsportals, um Ausnahmeaufgaben und Rechnungsanforderungen zu öffnen, die dem angemeldeten Lieferanten zugewiesen sind.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: Lieferant
Prozedur
-
Navigieren Sie zum Header auf der Homepage des Lieferanten-Zusammenarbeitsportals >Aufgaben > Meine Aufgabenan.
Listet auf Offen Und Abgeschlossen Ausnahmeaufgaben und Rechnungsfallaufgaben, die dem angemeldeten Lieferanten zugewiesen sind. Weitere Informationen zum Erstellen einer Ausnahmeaufgabe finden Sie unter Arbeiten Sie an einer Rechnungsausnahme.Hinweis:Sie können auch anzeigen Meine Aufgaben Indem Sie zu navigieren Meine aktiven Elemente Widget> Aufgaben Kachel.
-
Auf Ausnahmeaufgabe Formular können Sie die folgenden Details anzeigen.
Option Beschreibung Nummer Eine automatisch generierte Nummer, die die Aufgabe eindeutig identifiziert. Fälligkeitsdatum Das zugewiesene Datum, bis zu dem die Aufgabe abgeschlossen sein muss. Status Der aktuelle Status der Aufgabe. Die status sind: - Neu
- Zugewiesen
- In Bearbeitung
- Abgeschlossen
- Unvollständig geschlossen
Lieferant Name des Lieferanten Lieferantenrechnungsnummer Die Rechnungsnummer der Lieferantenrechnung. Bestellung Bestellnummer im Zusammenhang mit der Rechnung. Berechneter Betrag (Transaktionswährung) Auf die Rechnung angewendete Gebühren. Beschreibung Detaillierte Beschreibung der Aufgabe. Aktivität Listet die Aktivitätsbuchungen zwischen dem Kreditorenspezialisten und dem Lieferanten auf. Anhänge Lieferant verwendet Anhänge in den Formaten PDF, JPEG, PNG. -
Auf Rechnungsfall Aufgabenformular können Sie Folgendes anzeigen.
Option Beschreibung Nummer Automatisch generierte Nummer, die den Rechnungsfall eindeutig identifiziert. Fälligkeitsdatum Das zugewiesene Datum, bis zu dem die Aufgabe abgeschlossen sein muss. Status Der aktuelle Status der Aufgabe. Die status sind: - Neu
- Zugewiesen
- In Bearbeitung
- Abgeschlossen
- Unvollständig geschlossen
Lieferantenrechnungsnummer Die Rechnungsnummer der Lieferantenrechnung. Bestellung Bestellnummer im Zusammenhang mit der Rechnung. Übergeordneter Fall Name des übergeordneten Falls, der zugewiesen ist. Beschreibung Detaillierte Beschreibung der Aufgabe. Aktivität Listet die Aktivitätsbuchungen zwischen dem Kreditorenspezialisten und dem Lieferanten auf. Anhänge Lieferant verwendet Anhänge in den Formaten PDF, JPEG, PNG. Lieferantenauswahl Als abgeschlossen markieren . Der Status der Aufgabe ändert sich in Abgeschlossen . Weitere Informationen zum Rechnungsfall finden Sie unter Arbeiten mit Fallmanagement für Rechnungsfragen.