Wenn Sie eine Rechnung versehentlich als Duplikat bestätigen, können Sie diese Rechnung vom Status „bestätigtes Duplikat“ auf den Status „Empfangen“ zurücksetzen.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist oder sn_ap_apm.admin
Prozedur
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Wählen Sie das Listensymbol aus (
).
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Öffnen Sie eine Rechnung in Bestätigtes Duplikat status.
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Wählen Sie Aus Zeigen Sie den Rechnungsverarbeitungsfall an .
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Wählen Sie im Formular „Rechnungsverarbeitungsfall“ die Option aus Auf „Empfangen“ zurücksetzen .
Es wird eine Nachricht angezeigt, in der Sie um eine Bestätigung gebeten werden.
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Wählen Sie Ja.
Der Status der Rechnung ändert sich in „Empfangen“.