Bestätigt, ob eine Rechnung ein Duplikat ist

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer
  • Bestätigt, ob eine Rechnung mit dem Status „Vermutliches Duplikat“ tatsächlich ein Duplikat ist, um zu bestimmen, ob die Rechnung für die Verarbeitung berücksichtigt werden soll.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_ap_apm.accounts_payable_spezialist oder sn_ap_apm.admin

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Accounts Payable Operations > Verbindlichkeiten-Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Navigieren zu Listen > Primäre Daten > Rechnungen.
    4. Öffnen Sie eine Rechnung mit dem Status „Vermutetes Duplikat“.
    5. Wählen Sie Rechnungsverarbeitungsfall anzeigen aus.
      Der Rechnungsverarbeitungsfall wird geöffnet und zeigt oben die folgende Benachrichtigung an:

      Rechnung ist ein potenzielles Duplikat. Überprüfen Sie die Rechnungen auf der Registerkarte „Potenzielle doppelte Rechnungen“, um Duplikate zu bestätigen oder abzulehnen.

    6. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
      Option Aktion
      Um eine Rechnung als kein Duplikat zu kennzeichnen
      1. Wählen Sie Kein Duplikat aus.

        Es erscheint eine Meldung, in der Sie zur Bestätigung aufgefordert werden.

      2. Wählen Sie Ja.

        Der Status der Rechnung ändert sich in Akzeptiert.

      Markieren einer Rechnung als Duplikat
      1. Wählen Sie Duplikat bestätigen aus.

        Es erscheint eine Meldung, in der Sie zur Bestätigung aufgefordert werden.

      2. Wählen Sie Ja.

        Der Status der Rechnung ändert sich in Bestätigtes Duplikat, und der Status des Rechnungsverarbeitungsfalls ändert sich in Unvollständig geschlossen.