O integrador de ERP valida a fatura com o número ERP, processa a integração e move a fatura para extração de pagamento.
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_spend_intg_admin ou sn_sn_spend_intg_procurement_integrator
Procedimento
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Aberto sn_spend_intg_outbound_invoice_list.do tabela de preparação.
. Registro de fatura É verificado com o número ERP.
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Defina o. Status da integração para Processado .
A fatura Status é definido automaticamente como Pagamento pendente . A fatura é extraída para pagamento e o status da fatura é definido como Pago .