Mensagens de status da fatura

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 3 min. de leitura
  • As mensagens de status relacionadas à fatura são exibidas na aplicação Operações de contas a pagar.

    Tabela 1. Status da fatura
    Status da fatura Descrição
    Sem fatura Quando uma fatura encontra um problema de extração de dados, este status é atualizado. Você deve revisar os detalhes da fatura e os itens de linha usando o DocIntel para ingerir os dados necessários e enviar.
    Rascunho Este status é atualizado em 2 cenários:
    • Quando uma fatura pode extrair a maioria dos dados do DocIntel, a fatura está sendo atualizada com as informações necessárias ausentes e ainda não foi enviada.
    • Quando uma fatura é criada manualmente até que esteja pronta para envio.
    Recebido(a) A fatura criada com opções como manual, digitalizada ou por meio da API é movida para o estado Recebido.
    Duplicata suspeita Depois que a fatura é atualizada com os detalhes necessários, o especialista em contas a pagar verifica se a mesma fatura (número da fatura do fornecedor) foi enviada anteriormente pelo mesmo fornecedor. Se a fatura for enviada pelo fornecedor, ela será atualizada com Duplicata suspeita Estado.
    Aceitas Este status é atualizado em um dos seguintes cenários:
    • Como parte do processamento da fatura, a fatura é movida de Recebido . Aceito Declare se não há faturas duplicadas identificadas pelo sistema
    • O especialista em contas a pagar confirma que a fatura não é duplicada.
    • O sistema reconhece a fatura como duplicada e o especialista em contas a pagar a confirma como não duplicada.
    Erro de correspondência de OC Este status é atualizado em um dos seguintes cenários:
    • Uma fatura é atualizada com um erro de correspondência de OC quando a OC está ausente na fatura.
    • O mapeamento de linha da OC está ausente nas linhas de fatura.
    • A moeda na OC é diferente da moeda da fatura.
    Correspondência de OC concluída Quando todas as linhas de fatura forem mapeadas para linhas de OC e se nenhuma discrepância for encontrada entre a OC e a moeda da fatura, a fatura será atualizada para Correspondência de OC concluída.
    Exceções encontradas Uma fatura é atualizada com o status Exceções encontradas quando encontra uma ou mais exceções definidas em Operações de contas a pagar. Para obter mais informações sobre exceções, consulte Exceções de fatura.
    Nenhuma exceção encontrada Este status é atualizado em um dos seguintes cenários:
    • Quando não há exceções com uma fatura ou linhas de fatura.
    • Quando todas as exceções identificadas são corrigidas, a fatura é movida para o estado Nenhuma exceção encontrada.
    Aprovação pendente Depois que todas as exceções de fatura forem resolvidas (nenhuma exceção encontrada), a fatura será enviada para aprovação e mudará para Aprovação pendente Estado.
    Rejeitado Quando uma fatura é rejeitada por e-mail, APIs personalizadas, o status da fatura é atualizado como Rejeitada.
    Aprovação cancelada novamente Depois que a fatura é enviada para aprovação (aprovação pendente), o especialista em contas a pagar pode cancelar a aprovação para editar a fatura, se necessário.
    Aprovadas Se a fatura for enviada para aprovação (aprovação pendente), se o usuário aprovar a fatura, a fatura será movida para Aprovado estado.
    Pagamento pendente Depois que a fatura é aprovada, a fatura é integrada ao sistema ERP. Se nenhum erro de integração for encontrado, o status da fatura mudará para Pagamento pendente .
    Duplicata confirmada Quando o sistema identifica a fatura como duplicata suspeita e, em seguida, o especialista em contas a pagar confirma a fatura como duplicada, o status muda para Confirmar duplicata .
    Cancelado Quando o especialista em contas a pagar cancela a fatura, o Estado é definido automaticamente como Cancelado .
    Pago Depois que a fatura é publicada no ERP e paga no ERP, o pagamento é publicado de volta nas Operações de contas a pagar sem erro de integração. Em seguida, a fatura passa para Pago Estado.