Integração de fatura
As faturas são criadas manualmente no Source-to-Pay (S2P) ou por meio de um portal de fornecedor externo. A API genérica sincroniza faturas criadas a partir de um portal do fornecedor no S2P.
Fluxo do processo
- Quando o processo de correspondência e aprovações de fatura, se aplicável, estiver concluído, uma chamada assíncrona para o sistema ERP será acionada.
- Se houver um erro de integração, uma tarefa de compra de erro de integração será criada na ordem de compra. Contém a mensagem de erro do sistema ERP para informar o especialista em compras o que deve ser atualizado.
- Semelhante à integração de ordem de compra, uma fatura não é criada no sistema ERP até que o erro de integração seja resolvido no S2P. Neste momento, o status da fatura e da linha da fatura no S2P é definido como Revisão pendente.
- Na criação bem-sucedida da fatura no sistema ERP, um número ERP e um número de linha ERP são retornados e sincronizados de volta para o registro apropriado no S2P.
- Em caso de criação manual de fatura, o usuário precisa confirmar manualmente a fatura para acionar a integração do sistema ERP.
Nota:
Nenhuma configuração adicional é necessária para que a integração de fatura funcione.