Enviar nova fatura

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura
  • O fornecedor cria e envia uma fatura solicitando pagamento de Operações de contas a pagar equipe. As faturas são do tipo OC-fatura ou fatura sem OC.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Fornecedor

    Procedimento

    1. Navegar até Catálogo de fornecedores > Faturas > Enviar nova fatura.
    2. Em Enviar nova fatura , insira os seguintes detalhes.
      PerguntaDescrição
      Que tipo de fatura você está enviando? Tipo de fatura- Escolha o tipo de fatura para processamento na lista suspensa. As opções são:
      • Fatura da OC- o. Ordem de compra o menu suspenso é exibido. Escolha a ordem de compra no menu suspenso que você deseja associar à fatura.
      • Fatura sem OC- Navegue e anexe a fatura para Operações de contas a pagar equipe para criar um caso de processamento de fatura.
        Nota:
        • Se você selecionar Tipo de fatura como Não OC e carregar uma cópia de fatura com a ordem de compra, o DocIntel processará a fatura como uma fatura de OC válida.
        • Se você selecionar Tipo de fatura como fatura da OC e inserir o número da ordem de compra, mas o Doc Intel não conseguir extrair os detalhes da ordem de compra, a ordem de compra que você selecionou em Ordem de compra a lista suspensa será considerada e processada.
        Para obter mais informações sobre caso de fatura, consulte Formulário Criar nova fatura.
      Fornecedor- Exibe o nome do fornecedor associado ao contato do fornecedor com base em sua seleção na Minha empresa guia. . Ordem de compra lista suspensa os detalhes associados ao fornecedor selecionado.
    3. Clique em Enviar.
      Uma mensagem de alerta pop-up aparece como " Sua fatura será enviada e enviaremos atualizações sobre quaisquer problemas. Você pode revisar os detalhes aqui .
      A fatura foi criada.